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集團審計部參加中稅網(wǎng)組織的“企業(yè)財稅 內控問題與案例分析”專題培訓講座

發(fā)布時間:2024-09-27

  金秋時節(jié),天高氣爽。為進一步提升審計人員業(yè)務能力,完善自身知識體系,集團審計部于2024年9月24日至25日參加了中稅網(wǎng)組織的“企業(yè)財稅內控問題與案例分析”專題培訓講座。

  經濟環(huán)境風云莫測,風險無時不在、無處不有,風險時刻威脅著企業(yè)的生存與發(fā)展。“得控則強,失控則弱,無控則亂”,對企業(yè)進行有效的內部控制與風險管理是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展過程中必須具備的重要能力。面對當今復雜的經營環(huán)境、更加激烈的市場競爭,內控意識薄弱、風險管理機制不夠完善、內控管理有效性直接影響企業(yè)效能;如何排內憂解外患,構建以風險為導向的內部控制尤為重要。減少、規(guī)避風險,控制成本、構建自身的內部控制體系,做好分析與評估,采取相應的內部控制措施,才是生存之道!

  此次培訓講座,深入淺出,生動條理的從以下幾個方面介紹了企業(yè)財稅的內控問題:1、風險管理與內控概論;2、內部控制體系的搭建;3、組織架構及人員的風險管理及內控應對;4、運用流程管理控制風險;5、銷售與收款環(huán)節(jié)風險的管控手段及案例;6、采購與付款環(huán)節(jié)風險的管控手段及案例;7、資金及銀行賬戶風險的管控手段及案例;8、會計核算與財務報告相關風險管控手段及案例;9、合同管理的風險及內控應對;10、其他環(huán)節(jié)內控管理的關鍵點及案例分享;11、如何平衡企業(yè)的創(chuàng)新與風險管控。
  通過本次培訓,審計人員受益匪淺,進一步明確了內部控制審計的重要性,為將來的工作明確了方向,奠定了基礎。

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